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Operatività, Gestione Distributori

Sostituzione Sistema di pagamento


Video corso: visualizza qui>>
durata min. 02:31

Riepilogo passaggi a integrazione del video

  1. censire il nuovo sistema master presente in magazzino da Anagrafica Sistemi di pagamento, il sistema passerà allo stato ATTIVATO
  2. sostituire i sistemi di pagamento dalla maschera Gestione Distributori come illustrato nel video, NON procedere con l'invio delle comunicazioni ad AE
  3. effettuare l'ultima rilevazione sul vecchio sistema da mOphas mobile e disinstallare, quindi installare il nuovo sistema ed eseguire la prima rilevazione
  4. importare le letture in mOphas desktop
  5. inviare le comunicazioni rimaste in sospeso ad AE

Es. 2 - Sostituzione sistema di pagamento da codice ID 100050 a ID 100065

Fig.1

Dal menù Anagrafiche, Clienti

Cliente: ricercare e confermare il cliente Gamma Service S.p.a.
Sede operativa: selezionare sede operativa (1) Via Pisa, 80
Clic sul pulsante Punti Vendita
Codice: (00083) SALA MENSA - CAFFE' E BEVANDE CALDE
Clic sul pulsante Gestione Distributori
Data: nel caso in cui il sistema di pagamento sia stato ritirato in una data diversa dalla data del giorno, è molto importante indicare la data reale in cui è avvenuta l’operazione.

Le rilevazioni importate in mOphas/vendinguard tramite i file EVA-DTS vengono attribuite ai distributori in base alla data di associazione e disassociazione del sistema di pagamento.

- Clic sul pulsante con la Xrossa in corrispondenza del campo Id Sistema di pagamento

Fig.2

- rispondere Sì al seguente messaggio:

Fig.3

Il campo Id Sis. Pag. verrà sbiancato

Data: compilare il campo con la data di installazione del nuovo sistema di pagamento
- Clic sulla lente in corrispondenza del campo Id Sistema di Pagamento per ricercare e confermare il nuovo codice ID

Fig.4

Fig.5

- Selezionare una voce nel campo Tipo VM (per il nuovo sistema di pagamento):

Clic su SALVA

Attenzione!
Quando viene sostituito il sistema di pagamento di un distributore tipo MASTER, in mOphas andrà aggiornato il campo ID SISTEMA DI PAGAMENTO per tutti i distributori collegati come ad esso SLAVE.

Ripetere le operazioni indicate in figura 2 e 3 anche per il distributore SLAVE.